Frais de port sur commande/facture fournisseur
Posté : dim. juin 16, 2019 1:21 pm
Bonjour,
lorsque je saisis une commande fournisseur, j'utilise depuis mon précédent exercice le champ "Frais de port HT" pour les frais de port que mes fournisseurs me facturent.
Lorsque je consulte l'écriture liée à la réalisation d'un achat auprès d'un fournisseur, le compte affecté pour les frais de port est le 708510 (Port soumis à TVA). Sauf erreur, il me semble que cela devrait plutôt être le compte 6241 (Transports sur achats).
Ai-je omis un paramètre dans les préférences d'OpenConcerto ?
J'y ai bien vu que je pouvais sélectionner le compte d'affectation des ports sur vente (j'utilise le compte 708510) mais rien sur l'affectation des frais de port facturés par les fournisseurs (et donc probablement liés au champ évoqué pour les commandes et factures fournisseurs).
Comment puis-je corriger cette affectation de compte sans être obligé de passer par une saisie manuelle avant la clôture de mon exercice ?
D'avance merci pour vos éclairages,
Laurent
lorsque je saisis une commande fournisseur, j'utilise depuis mon précédent exercice le champ "Frais de port HT" pour les frais de port que mes fournisseurs me facturent.
Lorsque je consulte l'écriture liée à la réalisation d'un achat auprès d'un fournisseur, le compte affecté pour les frais de port est le 708510 (Port soumis à TVA). Sauf erreur, il me semble que cela devrait plutôt être le compte 6241 (Transports sur achats).
Ai-je omis un paramètre dans les préférences d'OpenConcerto ?
J'y ai bien vu que je pouvais sélectionner le compte d'affectation des ports sur vente (j'utilise le compte 708510) mais rien sur l'affectation des frais de port facturés par les fournisseurs (et donc probablement liés au champ évoqué pour les commandes et factures fournisseurs).
Comment puis-je corriger cette affectation de compte sans être obligé de passer par une saisie manuelle avant la clôture de mon exercice ?
D'avance merci pour vos éclairages,
Laurent