Dans la fonction PAIEMENT - FACTURES DES FOURNISSEURS IMPAYEES - REGLER. Dans la fenêtre qui s'affiche la zone réservée au montant à régler pour un règlement multiple n'est pas accessible.
Pouvez-vous me préciser la procèdure permettant de saisir le montant du règlement ?
Merci par avance
Cordialement
saisir le montant du règlement d'un fournisseur
Vous voulez dire que la case pour indiquer le montant est toute petite ?bobten a écrit : la zone réservée au montant à régler pour un règlement multiple n'est pas accessible.
si c'est le case, c'est un micro-bug. La case est toute petite, mais ca fonctionne.
Cliquez simplement sur la case, indiquez le montant (qui ne s'affiche pas, car la case est minuscule), et "ajouter".
Si c'est un règlement multiple, indiquez le montant de l'échéance. Le solde "à payer" sera actualisé.
Est-ce que cela répond à votre question?
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