ven. mai 27, 2016 11:58 am
C'est la bonne procédure, que j'utilise. Openconcerto est parfaitement conçu pour cela.
- Lors de la saisie de la facture: Règlement par : chèque ou indéfini ou multiple
- ensuite, aller dans paiement > Facture client non payées
sélectionner la facture en question, cliquer sur "Encaisser" en bas à droite.
- Saisir le montant du premier cheque (montant encaissé), mode de règlement (chèque), décocher "comptant", remplir "daté du" et "à déposer le"
faire ainsi pour tous les chèques que vous avez reçus.
Cela solde le compte client.
Vous pouvez voir la liste de tous les chèques entre vos mains dans Paiement > chèques des clients
Puis ensuite, lors du dépôt des chèques à la banque, vous allez dans Paiement > chèques à encaisser et là, vous validez le dépot du chèque.
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